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索  引: 001008004003023/2021-63118 公开形式: 主动公开
名  称: 关于专项审计调查海宁市公共投资工程造价管理情况的公告 生成日期: 2021-09-16 15:53
来  源: 市审计局 访问量:
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关于专项审计调查海宁市公共投资工程造价管理情况的公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,我局派出专项审计调查组,自2021年3月31日起,对2018年至2020年海宁市公共投资项目工程造价管理情况进行专项审计调查。为全面真实地了解掌握与审计事项有关的情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:

一、审计范围及内容

对2018年至2020年海宁市公共投资项目工程造价管理情况进行专项审计调查,重点调查公共投资项目实施过程中涉及工程造价管理事项,必要时将追溯到相关年度或者延伸审计有关单位。

二、审计时间:2021年3月31日起。

三、审计组人员

审计组组长:金舜

审计组成员:宋陈霞(主审)沈马飞 顾丽丽 吴婕

四、审计人员纪律

审计期间,审计人员严格遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律。

审计“四严禁”工作要求:严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度;严禁违反中央八项规定及其实施细则精神;严禁泄露审计工作秘密;严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

审计“八不准”工作纪律:不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

本公告公示期从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。     

举报和联系电话:0573-87288543

海宁市审计局

2021年3月19日






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